审计师

发布时间: 2011-08-01    阅读次数:6745

工作地点:上海浦东新区
工作职责:
1、协助财务总监完善公司财务管理和内部控制体系,开展内部审计工作 ;
2、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果,完善财务管理和内部控制体系,提出审计整改建议,监督整改落实情况;
3、评价企业决策的贯彻(监控)过程和结果;
4、评价公司不同经营层(经理)的任期或离任绩效;
5、事前参与公司重大决策提出风险评价预案;
6、确保内部审计在运行机制、人力资源、资金预算、业务运营上的独立性;
7、评价、监督会计核算、财务管理的规范性、有效性,提出整改措施和建议;
8、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务会计专业毕业,本科或硕士,工作经验3年以上,注册会计师资格;
2、有工业企业财务岗位的操作经验;
3、对制造业企业集团运营管理规范和流程、风险控制要求有较好的认识;
4、编写文件如审计报告、可行性分析报告的能力较强;
5、适应经常外地出差;
6、为人诚实可信,沟通、理解能力好,有潜力和上进心;
7、有会计师事务所的经验尤佳。